噶尔县妇女联合会2020年度部门预算

  • 索引号:gexfl/2020-00001
  • 发文字号:
  • 发文机构:噶尔县妇联
  • 名 称:噶尔县妇女联合会2020年度部门预算
  • 公文时效:
  • 发布日期:2020-05-09

 

 

 

 

 

噶尔县妇女联合会2020年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2020       5    7

 

 

 

 

 

第一部分  妇女联合会(部门)概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  妇女联合会(部门)2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  妇女联合会(部门)2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

噶尔县妇女联合会(部门)概况

 

一、部门预算单位构成

我单位无预算部门。

二、部门职责和机构设置

(一)妇女联合会主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策;大力宣传《西藏自治区妇女发展纲要》和《西藏自治区儿童发展纲要》;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,制定有关妇女儿童工作的规章制度,依法维护妇女儿童的合法权益,为妇女儿童服务。

2.团结动员县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业,促进噶尔经济发展和社会全面进步。

3.教育引导全县广大妇女树立爱国主义思想,坚定社会主义信念,反对分裂,维护祖国统一和民族团结,大力开展“双学双比、巾帼建功、五好文明家庭、双合格”活动。切实增强妇女“四自”意识,全面提高妇女素质,促进妇女人才的健康成长

4.协助做好全县妇女干部的培养、选拔、推进及妇联干部的岗位培训及思想政治教育工作。

5.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界关心支持妇女儿童事业

6.巩固和发展妇女爱国统一战线,扩大各族各界妇女的大团结,加强同区内外、县内外妇女的联谊交往,宣传噶尔和噶尔妇女,发展我县妇女儿童事业

7.负责县妇女儿童工作“两规”实施方案的制定及组织实施

8.负责妇女理论和妇女问题研究。调查妇女工作的新情况、新问题及妇女群众的新思想、新要求;搜集、编纂、研究我县各个时期妇女组织、妇女人物、妇女活动等历史资料并负责管理。

9.负责妇女群众来信来访接待工作。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

噶尔县妇女联合会暂无内设机构。

 

 


第二部分

 

妇女联合会(部门)2020年度预算明细表

(表格详见附件)

 2020年噶尔县妇联预算公开明细表最终表.xls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

妇女联合会(部门2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

(一)收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入为68.68万元,全部为一般公共预算财政拨款,同比减少42.38万元,减少38.16%。

(二)支出增减变化情况

我单位2020年度预算收入为68.68万元,全部为一般公共预算财政拨款,同比减少42.38万元,减少38.16%。其中:安排基本支出61.68万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出,同比减少42.38万元,减少40.72%,主要原因是:人员调减;项目支出7万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模

一般公共预算当年财政拨款规模变化较大,因人员调减,我单位2020年预算支出68.68万元,与上年预算数同比减少38.16%。

(二)一般公共预算财政拨款结构

一般公共预算财政拨款结构分为基本支出和项目支出,其中基本支出为61.68万元,占总支出的89.81%,项目支出为7万元,占总支出的10.19%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、201(类)29(款)01(项),2020年预算收入数68.68万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

(一)工资福利支出

我单位2020年预算人员经费55.31万元,主要包括:基本工资8.61万元、津贴补贴28.89万元、奖金3.06万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.94万元、公务员医疗补助1.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.88万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金4.5万元。

(二) 其他对个人和家庭的补助

我单位其他对个人和家庭的补助3.13万元,主要包括:取暖费0.7万元、防寒费0.02万元、燃料费0.56万元、休假探亲费1.69万元、夫妻异地休假交通补助0.16万元。

(三)商品和服务支出

我单位2020年预算公用经费共3.24万元,主要包括:办公费0.24万元、邮电费0.37万元、差旅费2.4万元、会议费0万元、福利费0.01万元、日常维修费0.04万元、办公用房水电费0.12万元、办公用房取暖费0.04万元、培训费0.02万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年无涉及“三公” 经费。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2020年度收支预算情况总体说明。

(一)收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入为68.68万元,全部为一般公共预算财政拨款,同比减少42.38万元,减少38.16%。

(二)支出增减变化情况

我单位2020年度预算收入为68.68万元,全部为一般公共预算财政拨款,同比减少42.38万元,减少38.16%。其中:安排基本支出61.68万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出,同比减少42.38万元,减少40.72%,主要原因是:人员调减;项目支出7万元。

七、关于部门收入总表的说明

2020年我部门一般预算拨款收入68.68万元,无上年结转资金。

、关于部门支出总表的说明

2020年我部门一般预算拨款支出68.68万元,无上年结转资金。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费主要包括:商品服务支出3.24万元

(二)政府采购情况说明:我单位无政府性基金预算

(三)国有资产占有使用情况说明:我单位无车辆,无独立办公楼

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表:

1.2020绩效情况说明:2020年我单位无绩效目标管理项目。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表:我单位无涉及扶贫资金。

(六)政府债务情况:本单位无债务情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

三、财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

四、基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。