噶尔县人民检察2020年度部门预算

  • 索引号:xzfg/2020-00001
  • 发文字号:
  • 发文机构:噶尔县检察院
  • 名 称:噶尔县人民检察2020年度部门预算
  • 公文时效:
  • 发布日期:2020-05-10

 

 

 

噶尔县人民检察2020年度部门预算

 

 

 



 2020 5  10

 

 

 

 

第一部分 噶尔县人民检察院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县人民检察院2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 噶尔县人民检察院2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

噶尔县人民检察院概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责                                                                                                                                                                                                                                                                                           

我单位主要职责:一是噶尔县人民检察院是依法履行监督职责,保证国家法律统一正确实施的法律监督机关;二是根据县委和西藏自治区人民检察院阿里分院的指示,部署全县的检察工作;三是协同有关主管部门考核本院检察委员会委员、检察官,向人民代表大会常务委员会提出本院副检察长、检察委员会委员、检察员人选建议;四是负责本级检察机关的思想政治工作和队伍建设。领导和管理全县检察官和书记员、司法警察工作。配合组织全县检察干警的教育培训工作;五是协同有关部门管理本级检察机关的机构设置和人员编制工作;六是负责提出全县检察工作改革的意见,承担检察理论研究工作;七是负责对本级检察机关的计划、财务、装备的管理;八是对直接受理的刑事案件,进行侦查。侵权公民民主权利案件以及需要依法直接受理的其他刑事案件进行侦查;九是对具有管辖权的刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。并依法对侦查活动、审判活动是否合法,进行监督;十是对全县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,提起抗诉;十一是依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作;十二是受理公民的控告、申诉和检举;十三是负责检察技术装备工作;负责检察信息技术工作;十四是承办应当由县人民检察院负责的其他事项。

(二)部门机构设置

我单位现设7个科室,包括:办公室、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科(举报中心)、计划财务装备科、检察技术科。

               


                         第二部分

噶尔县人民检察院2020年预算明细表

(表格详见附件)

 2020年预算明细表.xls 

 

 

第三部分

噶尔县人民检察院2020年度部门预算数据分析

 

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

我院2020年度预算收入10190841.08元全部为一般公共预算财政拨款,同比减少716981.63元,下降0.06%。主要下降原因:厉行节约、过“紧日子”公用经费只减不增。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我院2020年度预算收10190841.08元全部为一般公共预算财政拨款,同比减少716981.63元,下降0.06%。主要下降原因:厉行节约、过“紧日子”公用经费只减不增。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

我院2020年度财政拨款支出10190841.08元、与2019年相比,财政拨款支出同比减少716981.63元,下降0.06%。

其中:安排基本支出9670541.08元,主要用于机关工资福利支出8328513.08元、机关商品服务支出842250元、对个人和家庭的补助支出499778元,同比下降8638052.37元,下降8.37%,主要原因是:我院2020年人员减少。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.204(类)04(款)01(项),2020年行政运行10190841.08元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

我院2020年预算人员经费8828291.08元。主要包括:基本工资1210560元、津贴补贴4631646 元、奖金428170.5元、机关事业单位基本养老保险缴费819473.28元、城镇职工基本医疗保险缴费409736.34元、公务员医疗补助缴费153651.24元、失业保险0元、工伤保险10243.44元、生育保险35851.98元、住房公积金629180元、休假探亲费285078元、取暖费105000元、防寒费3300元、燃料费84000元、夫妻异地休假交通补助22400元。

(二)公用经费

我院2020年预算公用经费842250元。主要包括:办公费160000元、印刷费10000元、电费50000元、邮寄费20000元、电话通讯费元47000元、差旅费493000元、福利费1800元、公务用车运行维护费54000元、其他商品服务支出费6450元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我院2020年“三公”经费预算54000元,同比减少12500

元,下降0.19%。主要原因是:公务用车运行维护费预算减少,进一步落实好中央“八项规定”,区党委“约法十章”,严格控制“三公”经费预算支出,继续执行“三公”经费只减不增,进一步压缩“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)费

我单位2020年预算因公出国(境)费0元,2020年预算因公出国(境)费0 元,共计0批次0人因公出国(境)。

(二)公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共54000元,同比减少12500 元,下降0.19%。其中:2020年公务用车购置费预算0元;2020主要原因是:公务用车运行维护费预算减少,进一步落实好中央“八项规定”,区党委“约法十章”,严格控制“三公”经费预算支出,继续执行“三公”经费只减不增,进一步压缩“三公”经费支出。

(三)公务接待费

我院2020年无公务接待费预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况

我院2020年度无政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

2020年度预算收入(支出)10190841.08元全部为一般公共预算财政拨款,同比减少716981.63元,下降0.06%。主要下降原因:厉行节约、过“紧日子”公用经费只减不增。

七、关于部门收入总表的说明

2020年度预算收入10190841.08元全部为一般公共预算财政拨款,同比减少716981.63元,下降0.06%。

八、关于部门支出总表的说明

2020年度预算收入10190841.08元全部为一般公共预算财政拨款,同比减少716981.63元,下降0.06%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2020年安排人员经费8828291.08元,主要用于工资、五险一金、奖金、探亲费、取暖费及燃料费,日常公用经费842250元,主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(二)政府采购情况说明

我院无政府采购。

(三)国有资产占有情况说明

2020年车辆保有量5辆,2019年车辆保有量5辆,同比无增减车辆,主要原因是:我单位车辆无新增及报废。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

我院2020年无项目。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

我院未列扶贫类资金。

(六)政府债务情况

我院2020年无政府债务。

 

    第四部分

主要名词解释

一、一般公共算拨款收入

指财政部门当年拨付的资金

二、其他收入

指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等