噶尔县委统战部2020年度部门预算

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  • 发文机构:噶尔县统战部
  • 名 称:噶尔县委统战部2020年度部门预算
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  • 发布日期:2020-05-10


 2020年自治区本级部门预算公开明细表(统战).xls

噶尔县委统战部

2020年度部门预算



  2020       5    10  


 

  

 

第一部分  统战部概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 统战部2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 统战部2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释


 

噶尔县委统战部概况

一、部门预算单位构成

由统战部和3驻寺机构部门构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,为县委发挥统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。协调全县统一战线各方面关系,贯彻落实党中央、区党委和地委关于统一战线工作的决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作政策和法规,深入调查研究,向县委全面反映全县统一战线情况,提出开展统战工作的意见建议。

3.发现、培养党外代表人士,负责党外人士政治安排,提出安排意见建议,会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹全县统一战线宣传工作,组织实施宣传工作政策。会同有关部门开展全县统一战线对外宣传工作,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作,支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用。

6.贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订全县民族工作的政策和措施,协调处理民族工作中的重大问题,牵头开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动,联系、培养少数民族代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实,抵御境外利用宗教进行渗透,联系、培养宗教界代表人士,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,协同有关部门开展对达赖集团的斗争;加强党对佛协工作的组织领导,统一管理佛协工作。

8.调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导推动开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9.贯彻落实党的侨务工作方针政策,统一管理全县侨务工作,依法管理侨务行政事务,组织协调、督促检查侨务工作政策落实情况,保护华侨和归侨侨眷(藏胞和归国藏胞眷属)在县的合法权益。

10.开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的境外统战工作,负责境外藏胞工作,争取境外藏胞心向祖国,推动西藏先进文化传播和对外交流。

11.统筹协调指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作,协助做好民族、宗教等部门领导班子成员推荐工作;做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

12.贯彻执行党的基本路线,参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

13.引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与光彩事业,致富思源、富而思进,扶危济困、共同富裕,义利兼顾、德行并重,发展企业、回馈社会。

14.开展工商培训,帮助会员改进经营管理,为会员提供信息、技术、管理、法律、会计、审计和融资等咨询服务;负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

15.按照尊重、联系、团结、帮助、服务的工作方针,加强行业商会建设。

16.负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

17.完成县委交办的其他任务。

(三)部门机构设置。

(一)机构设置情况

统战部科室(机构)宗教科、民族科、办公室。芝达布日寺管会、古入江寺寺管会、扎西岗寺特派员机构。 

 

统战部2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2020年度预算收入732.1万元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加134.8447万元,预算支出732.10万元,全部为一般公共预算支出,同比增加134.8447万元,主要上涨原因是:我部编制人数增加。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较

我单位2020年度预算收入732.1万元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加134.8447万元,全部为一般公共预算支出,同比增加134.8447万元,主要上涨原因是:我部编制人数增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比

我单位2020年度预算收入732.1万元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加134.8447万元,全部为一般公共预算支出,同比增加134.8447万元,主要上涨原因是:我部编制人数增加。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1201(类)34(款)01(项)2020年支出预算明细数(商品和服务支出)507850

2.201(类)34(款)04(项)2020年预算支出数35000

3.201(类)34(款)99(项)2020年预算支出数446380

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

我单位2020年预算人员经费309.5619万元,主要包括基本工资47.1924万元,津贴补贴162.7071万元,年终一次性奖金:17.1316万元,生育保险1.439万元,工商保险4111.6元,城镇职工基本医疗保险缴费16.4464万元,公务员医疗补助6.1673万元,机关事业单位养老保险缴费32.8927万元,住房公积金25.1741万元,对个人和家庭补助:40.1893万元。

(二)公用经费

我单位2020年预算公用经费共50.785万元。其中,办公费30000元,电费15000元,邮电费46500元,差旅费300000元,维修维护费5000元,培训费2500元,取暖费4750元,车辆运行与维护费102600元,福利费1500元。

四、2020年度一般公共预算三公经费预算情况说明

除介绍三公经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量3辆,国内公务接待的批次0、人数0

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府基金预算。

六、2020年度收支预算情况总体说明

我单位2020年度预算收入732.1万元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加134.8447万元,全部为一般公共预算支出,同比增加134.8447万元,主要上涨原因是:我部编制人数增加。

七、关于部门收入总表的说明

我单位2020年度预算收入732.1万元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加134.8447万元。

八、关于部门支出总表的说明

我单位2020年度预算收入732.1万元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加134.8447万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

我单位2020年预算人员经费309.5619万元,主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、生育保险、工商保险城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、其他对个人家庭补助。我单位2020年预算公用经费共50.785万元。其中,办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维(护)费、培训费、取暖费、车辆运行与维护费、福利费等。

(二)政府采购情况说明

本单位无政府采购

(三)国有资产占有使用情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2020年绩效情况说明:

我单位2020年无绩效项目

2.2020年重点项目预算绩效目标表(绩效目标表较多的可单独做附件):

我单位2020年无绩效项目。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

我单位无扶贫领域资金

(六)政府债务情况

我单位无债务情况

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。