噶尔县教育(体育)局2019年预算公开

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  • 发布日期:2019-04-28

噶尔县教育(体育)局2019年预算公开

目录

一、部概况

(一)单主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员编制情况

(四)主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

(二)支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

(二)公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务用车运行维护费

(二)公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

    我单位2019年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:

    一、部门概况

    (一)单位主要职责

1.根据国家、省、市教育工作方针政策和法律法规,制定全区教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。

2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的指导与协调管理,指导与管理幼儿教育工作全面实施素质教育。 4.负责组织实施对初等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的指导检查工作,指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策;统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况;组织实施义务教育经费保障机制改革;承担高校学生生源地助学贷款有关工作。

(二)机构设置情况

 我单位现设9个科室,包括:研究室、秘书一科、秘书二科、督查室、信息科、法制科、后勤中心、综合科;应急管理科、纪检组、金融办、综合执法局。

(三)人员编制情况

我单位编制4人,目前在职4人,离休人员2人,退休人员2人。

(四)主要工作任务

1.做好职工思想政治工作,向职工进行爱国主义、集体主义、社会主义共产主义教育,加强法制教育和职业责任、职业道德、职业纪律的教育

2.依法维护职工的民主权利,组织职工民主管理企业、事业。

3.组织职工开展社会主义劳动竞赛、群众合理化建议、技术革新、技术协作活动,总结推广先进经验,做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作,发动职工完成生产(工作)任务。

4.维护职工的学习权利,吸引和支持职工学习政治、文化、科学技术和管理知识。

5.保障职工生活福利,协助和督促行政方面办好职工集体福利事业;开展职工互助互济活动,搞好职工生活困难补助;做好劳动保险工作和劳动工资的群众工作;参与调处劳动争议,协同有关方面做好退休职工和职工家属工作。

……

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入861792.56元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加58998.51元,上涨0.073%

(二)支出增减变化情况

我单位2019年预算支出861792.56元,同比增加58998.51    上涨0.073%

其中:安排基本支出861792.56元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加58998.51元,上涨0.073%,主要原因是:增资.

全年预算支出按功能科目分类:(依据:附表2)

1.205(类)01(款)02(项),2019年预算支出数861792.56

三、一般公共预算基本支出情况说明(依据:附表3)

(一)人员经费

我单位2019年预算人员经费861792.56元,主要包括:基本工资105516.00津贴补贴372336.12元、奖金39721.01元、机关事业单位基本养老保险缴费94250.42元、城镇职工基本医疗保险缴费37700.16元、公务员医疗补助缴费14137.57 元、失业保险0元、工伤保险942.51元、生育保险0元、住房公积金57812.00元、个人通讯补助6984元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、临时工工资0元、抚恤金0元、个人水电价补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。

    (二)公用经费

我单位2019年预算公用经费共66848元,其中:办公及印刷费3880元、水费0元、电费1940元、邮寄费232.8元、电话通讯费6984元、取暖费737.20元、差旅费46560元、工会经费0元、福利费240元、培训费388元、公务接待费0元、公务用车运行维护费11400元、日常维修费776元、其他商品和服务费用0 元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明(依据:附表4)

我单位2019年“三公”经费预算11400元,同比增加11400元,上涨100%。主要原因是:无

    (一)因公出国(境)费

    我单位2018年预算因公出国(境)费0万元,2019年预算因公出国(境)费0万元,共计0批次0人因公出国(境)。

    (二)公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共11400元,同比增加11400元,上涨100%。其中:2019年公务用车购置费预算11400元;2019年公务用车运行费预算11400元,同比增加11400元,上涨100%。主要原因是:

    (二)公务接待费

    我单位2019年预算公务接待费0元,同比增加/减少0元,上涨/下)0%。主要原因是:。预计接待0批次,共计0人次一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元。在公务接待中,我单位严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行相关规定要求,严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量4辆,2018年车辆保有量4辆,同比增加/减少0辆,原因无。

八、政府性基金预算情况说明(依据:附表4)

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

    2019年我单位实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

十、主要名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件:

附表1:财政拨款收支总表

附表2:一般公共预算支出表

附表3:一般公共预算基本支出表

附表4:一般公共预算“三公”经费支出表

附表5:政府性基金预算支出表

附表6:部门收支总表

附表7:部门收入总表

附表8:部门支出总表

附表9:2019年度部门预算情况汇总

 

 

                                噶尔县教育体育局

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