阿里地区噶尔县信访局2022年部门预算公开情况说明
- 索引号:sxffg/2022-00001
- 发文字号:
- 发文机构:噶尔县信访局
- 名 称:阿里地区噶尔县信访局2022年部门预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2022-04-25
阿里地区噶尔县信访局2022年部门预算公开情况说明
2022年4月21日
目 录
第一部分 - 3 -
噶尔县信访局概况 - 3 -
一、主要职能 - 3 -
二、部门预算单位构成 - 3 -
第二部分 - 5 -
噶尔县信访局2022年部门预算公开明细表 - 5 -
第三部分 - 6 -
噶尔县信访局2022年部门预算数据分析 - 6 -
一、2022年部门收支总表的说明 - 6 -
二、2022年部门收入总表的说明 - 6 -
三、2022年部门支出总表的说明 - 6 -
四、2022年财政拨款收支总表的说明 - 6 -
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 7 -
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。 - 7 -
五、2022年一般公共预算支出表的说明 - 8 -
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明 - 8 -
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 9 -
八、2022年政府性基金预算支出情况说明 - 10 -
九、其他重要事项的情况说明 - 10 -
(一)机关运行经费安排使用情况说明。 - 10 -
(二)政府采购情况说明。 - 10 -
(三)国有资产占有使用情况说明。 - 10 -
(四)2022年预算绩效目标管理情况。 - 10 -
(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 11 -
(六)政府债务情况。 - 11 -
第四部分 - 12 -
名词解释 - 12 -
附件:噶尔县信访局2022年部门预算公开明细表 - 13 -
1、贯彻执行国家和自治区关于信访工作方针、政策和法律法规;宣传和贯彻落实国务院《信访条例》及自治区有关信访法规;增强信访工作的预见性和针对性。
2、负责处理群众来信,接待群众来访;向县委、人大、政府、政协及县委办公室、人大办公室、政府办公室、政协办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。
3、负责办理地区信访局和地区各级领导批办、交办的信访事项,承办其他县转办的群众来信;负责向各乡(镇)和县直有关部门转办、交办信访事项;督导、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。
4、负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。
5、负责协调处理跨县、跨部门的重要信访问题,综合协调处理全县信访工作;总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作意见和建议。
6、负责承担处理全县信访突出问题及群众性事件工作。
7、涉法涉诉信访由政法委系统办理,诉访分离。涉法涉诉来访信访局不予受理。
8、负责本行业领域安全生产剪短和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
9、完成县委、人大、政府、政协及县委办公室、人大办公室、政府办公室、政协办公室交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
第二部分
阿里地区噶尔县信访局2022年部门
预算公开明细表
(表格详见附件)
第三部分
部门预算数据分析
我部门2022年收支总预算 182.63 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 182.63 万元、上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 137.42 万元、社会保障和就业支出 19.42 万元、卫生健康支出 12.36 万元、住房保障支出 13.42 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。
我部门2022年收入预算 182.63 万元,其中:一般公共预算拨款收入 182.63 万元,占 100 %;上年结转 0 万元,占 0 %。
我部门2022年支出预算 182.63 万元,其中:基本支出 180.06 万元,占 98.6 %;项目支出 2.56 万元,占 1.4 %;上年结转 0 万元,占 0 %。
我部门2022年财政拨款收支总预算 182.63 万元。收入为一般公共预算拨款 182.63 万元,包括:一般公共预算当年拨款收入 182.63 万元、上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 137.42 万元、社会保障和就业支出 19.42 万元、卫生健康支出 12.36 万元、住房保障支出 13.42 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
我部门2022年一般公共预算当年拨款 182.63 万元,比2021 年执行数(增加) 22.15 万元,增长13.8%,主要是2021年从革吉调入1名行政人员,人员增加经费增加。
我部门一般公共服务支出 137.42 万元,占 75.24 %;社会保障和就业支出 19.42 万元,占 10.64 %;卫生健康支出 12.36 万元,占 6.77 %;住房保障支出 13.42 万元,占 7.35 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅(室)及相关机构事物 (款) 信访事物 (项)2022年预算数为 137.42 万元,比2021 年执行数(减少) 17.78 万元,(增长/下降) 11.5 %。主要是工资增加。
2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 (项)2022年预算数为 18.39 万元,比2021 年执行数(增加) 3.33 万元,(增长) 22.1 %。主要是工资增加。
3. 社会保障和就业支出 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 (款) 其他财政对社会保险基金的补助 (项)2022年预算数为 1.03 万元,比2021 年执行数(增加) 0.38 万元,(增长) 58.5 %。主要是工资增加,基数增加。
4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)2022年预算数为 3.17 万元,比2021 年执行数(增加) 0.35 万元,(增长) 12.4 %。主要是工资增加
5. 卫生健康支出 (类) 财政对基本医疗保险基金的补助 (款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (项)2022年预算数为 9.19 万元,比2021 年执行数(增加) 1.66 万元,(增长) 22 %。主要是工资增加。
6. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)2022年预算数为 13.42 万元,比2021 年执行数(增加) 1.91 万元,(增长) 16 %。主要是工资增加。
我部门2022年一般公共预算基本支出 182.63 万元,其中:人员经费 172.8 万元,主要包括:基本工资 22.37 万元、津贴补贴 89.76 万元、奖金 9.23 万元、机关事业单位养老保险缴费 18.39 万元、职工基本医疗保险缴费9.19 万元、公务员医疗补助缴费 3.17 万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险) 1.03 万元、住房公积金13.42 万元、其他工资福利支出 6.24 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。
公用经费 7.26 万元,主要为商品服务支出,包括:办公费 4 万元、电费 0.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.26 万元、维修(护)费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0.5 元。
我部门2022年“三公”经费预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2021年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费 0 万元,比2021年增加 0 万元,增长 0 %;公务接待费 0 万元,比2021年减少 0 万元,下降 0 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少 0 万元,下降 0 %,主要原因是 无三公”经费资金预算 。
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0 辆,国内公务接待 0 批次、 0 人。
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0 万元,主要原因:我部门2022年无政府性基金安排支出。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 7.54 万元。
我部门2022年无政府采购预算总额。
截至2022年2月底,本部门共有车辆 0 辆,其中, 0 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 12 个,资金 182.63 万元。
附项目绩效目标表(涉密项目除外)。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:噶尔县信访局2022年部门预算公开明细表